- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
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你好!可以直接做一笔跟当时入管理费用一样的红字凭证。重新做正确的分录即可。本月结束,管理费用一样会结转平。
2019-06-13 10:26:15

你好,双方的余额对冲就可以了
2020-06-30 13:53:37

是的,同学,你调整到预付账款,通过预付账款分摊
2019-05-17 00:29:24

您好,通过以前年度损益着手科目调整回来。
2019-07-03 17:03:50

你好,这是企业哪里使用采暖费
2019-05-22 16:17:55
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