老师,因为税率下调,月结客户4月份后开出3月的发票税率是13%,税率差导致挂账付款金额差异怎么做账?原来挂账是借:原材料,借:应交税费――应交增值税――进项税额(待抵扣)贷:应付账款――供应商
春燕
于2019-06-14 08:52 发布 1208次浏览
- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-06-14 08:59
你好,借:应交税费――应交增值税――进项税额
借:原材料
都在借方反映
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借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
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您好
您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字
这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00
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第二种做法是正确的
2023-08-28 09:56:19
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这3个科目合并吗?还是统一结转到某一会计科目呢?(允许填写字数有限,所以分两次说)
2017-09-21 16:53:26
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你好!月末结转到应交税费未交里面
2022-03-30 15:24:26
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