送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-06-14 08:59

你好,借:应交税费――应交增值税――进项税额
           借:原材料
都在借方反映

春燕 追问

2019-06-14 09:05

这样好像不太对吧?跟原来原材料入账金额是不变的!
我是在收到发票付款是这样做账:
借:应付账款――供应商
贷:应交税费――应交增值税――进项税额(待抵扣)
贷:银行存款
认证发票:借:应交税费――应交增值税――进项税额
贷:应交税费――应交增值税――进项税额(待抵扣)
这样子对不对?

克江老师 解答

2019-06-14 09:11

你好,是不是保持原来不含税金额不变,只是调整了税率。是吧。如果是这样的,建议直接把原来的红冲,按照新开票录入正确金额。即可。

春燕 追问

2019-06-14 09:37

好的,谢谢老师

克江老师 解答

2019-06-14 09:40

希望回复对你有帮助,希望好评。

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相关问题讨论
借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
您好 您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00
第二种做法是正确的
2023-08-28 09:56:19
这3个科目合并吗?还是统一结转到某一会计科目呢?(允许填写字数有限,所以分两次说)
2017-09-21 16:53:26
你好!月末结转到应交税费未交里面
2022-03-30 15:24:26
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