18年年底做增值税减免分录的时候写的借:应交税费应交增值税销项873.79贷营业外收入补贴收入873.79~实际是873.76我多录了3分钱,当时没有发现,现在要调账调回来,怎么调了呀
小小鱼
于2019-06-14 14:09 发布 714次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 利润分配 贷 以前年度损益调整
2019-06-14 14:23:22
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你好 你是小规模还是一般纳税人 不满足 你应该是小规模吧
2020-04-23 13:02:06
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学员你好,
小规模纳税人做减免税:
借:应交税费-应交增值税-减免税额
贷:营业外收入
2018-12-09 15:14:09
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借应交税费、减免税款,
贷以前年度损益调整,
借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2024-01-10 19:26:15
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你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:以前年度损益调整—营业外收入 50
贷:应交税费—应交增值税 50
2024-04-16 19:06:37
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