送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-17 09:39

你好,需要做结转未交增值税分录
借;应交税费-应交增值税(销项税额)  
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)

初雪❄️ 追问

2019-06-17 09:44

销项和进项,都按照余额转是不是

邹老师 解答

2019-06-17 09:57

你好,都是按当月发生额结转

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相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果这个是福利费不允许抵扣的,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
借:应交税费-应交增值税-销项税额 4601.77 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 4400.43 应交税费-未交增值税 201.34 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 201.34 贷:银行存款 201.34
2019-12-15 21:49:53
您好!你当时收到发票的时候如何做的分录。
2019-11-12 17:25:32
按下面这个结转就可以
2019-05-26 11:59:46
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