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Tseng雯静
于2019-06-18 12:46 发布 938次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-18 12:49
你好 如果你们后期还有合作的话 可以的
Tseng雯静 追问
那我要怎么做账呢
怎么做分录
meizi老师 解答
2019-06-18 13:02
你好 发票按你实际发生的金额来正常做账 多开的发票放着后期发生了业务 复印去做账
2019-06-18 13:13
就是说,我直接按正常的做分录,借库存商品,贷应付账款 只是把发票附在后面就可以是吗
2019-06-18 13:24
你好 是的 是的 但是你要确保后期有业务发生 而且这个后期业务最好发生的金额和你开票多的金额一致 也不要跨年了 不然你发票是19年的跨年了到20年就麻烦了到时就和你实际业务有差异了
2019-06-18 13:26
好的,谢谢
2019-06-18 13:29
嗯 好的帮到你就好
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-06-18 12:49
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