去年做了这两笔分录 借:营业成本 1,132,383.29 借:存货 -1,132,383.29 借:存货 1,134,357.29 贷:应付账款 1,134,357.29 今年有实际成本了,让冲掉负存货,怎么处理呢
友好的时光
于2019-06-21 09:53 发布 700次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-21 10:37
你把之前的分录冲红,也就是做去年相反的分录。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你把之前的分录冲红,也就是做去年相反的分录。
2019-06-21 10:37:29
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,冲销成本
借;应付账款,贷;营业成本 6768-6677
然后付款
借;应付账款,贷;银行存款 6677
2019-08-15 09:42:34
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:预付账款 23000
贷:以前年度损益调整 23000
2020-02-19 16:42:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
1、估入
借:库存商品-XXX
贷:应付账款--暂估
2、下月初,暂估入账要冲回
借:库存商品(红字)
贷:应付账款--暂估(红字)
估价入账是在没有取得发票时暂估入账的,取得发票时,就不是暂估入账了。暂估入账可以用入库单作为附件。
2019-07-09 19:52:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
友好的时光 追问
2019-06-21 10:55
陈诗晗老师 解答
2019-06-21 11:53