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慢慢
于2019-06-22 22:17 发布 1933次浏览
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-22 22:17
具体的干嘛用了,分给职工了吗
慢慢 追问
2019-06-22 22:33
可以这么说
答疑郭老师 解答
2019-06-22 22:39
红冲之前入库的,然后进项转出
2019-06-22 22:52
之前的分录是借:原材料应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷银行存款113请老师帮我写一下红冲个进项转出的分录
2019-06-22 23:11
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬,借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出借应付职工薪酬贷原材料
2019-06-22 23:24
假设销账100进账60,减免税款5,进项转出7,已交税金10,销账税额抵减2,贷方107借方77,请问月末这些应交增值税下面的专栏的余额怎么处理,
2019-06-23 10:20
销项贷方填写100和-100进项借方填写60,-60减免税款借方填写5,-5进项转出贷方7,-7已交税金借方10,-10销项税额抵减借方2,-2上面的都没有余额的
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答疑郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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慢慢 追问
2019-06-22 22:33
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2019-06-22 22:39
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2019-06-22 22:52
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2019-06-22 23:11
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2019-06-22 23:24
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2019-06-23 10:20