送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-06-22 22:17

具体的干嘛用了,分给职工了吗

慢慢 追问

2019-06-22 22:33

可以这么说

答疑郭老师 解答

2019-06-22 22:39

红冲之前入库的,然后进项转出

慢慢 追问

2019-06-22 22:52

之前的分录是借:原材料应交税费-应交增值税(进项税额)13  贷银行存款113请老师帮我写一下红冲个进项转出的分录

答疑郭老师 解答

2019-06-22 23:11

借管理费用-福利费贷应付职工薪酬,
借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
借应付职工薪酬贷原材料

慢慢 追问

2019-06-22 23:24

假设销账100进账60,减免税款5,进项转出7,已交税金10,销账税额抵减2,贷方107借方77,请问月末这些应交增值税下面的专栏的余额怎么处理,

答疑郭老师 解答

2019-06-23 10:20

销项贷方填写100和-100
进项借方填写60,-60
减免税款借方填写5,-5
进项转出贷方7,-7
已交税金借方10,-10
销项税额抵减借方2,-2
上面的都没有余额的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...