送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2019-06-24 14:19

你好,计提的话是放在当月的,支付什么时候支付就放在相应的月份

夏天的秋天 追问

2019-06-24 14:21

如果上月计提,这个实际支付的。上月放了工资表,这个月实际发的时候还需要放工资表吗

蒋老师 解答

2019-06-24 14:21

支付的时候不用放工资表了,只需要放支付的银行回单这些就行了

夏天的秋天 追问

2019-06-24 14:22

好的谢谢

蒋老师 解答

2019-06-24 14:22

不客气,祝工作顺利!

上传图片  
相关问题讨论
计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2018-12-29 11:20:45
您好,是的,最好分开入账
2020-07-09 09:21:31
你好,计提的话是放在当月的,支付什么时候支付就放在相应的月份
2019-06-24 14:19:48
你好,计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 按实际发放的金额,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 没有发放几个人工资在应付职工薪酬期末余额挂账就是了
2019-12-27 19:57:01
分摊本月工资编制什么凭证
2015-11-11 10:59:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...