- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
2019-06-24 14:19
你好,计提的话是放在当月的,支付什么时候支付就放在相应的月份
相关问题讨论

你好,计提的话是放在当月的,支付什么时候支付就放在相应的月份
2019-06-24 14:19:48

您好,是的,最好分开入账
2020-07-09 09:21:31

你好,只需要做计提分录就是了,不需要把应付职工薪酬调整到其他应付款核算的
2019-12-19 10:43:16

你好,计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
按实际发放的金额,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
没有发放几个人工资在应付职工薪酬期末余额挂账就是了
2019-12-27 19:57:01

计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
2018-12-29 11:20:45
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