- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
您好,是的,最好分开入账
2020-07-09 09:21:31
你好,只需要做计提分录就是了,不需要把应付职工薪酬调整到其他应付款核算的
2019-12-19 10:43:16
你好,计提的话是放在当月的,支付什么时候支付就放在相应的月份
2019-06-24 14:19:48
你好,计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
按实际发放的金额,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
没有发放几个人工资在应付职工薪酬期末余额挂账就是了
2019-12-27 19:57:01
分摊本月工资编制什么凭证
2015-11-11 10:59:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息