送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-07-09 09:21

您好,是的,最好分开入账

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计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2018-12-29 11:20:45
您好,是的,最好分开入账
2020-07-09 09:21:31
你好,计提的话是放在当月的,支付什么时候支付就放在相应的月份
2019-06-24 14:19:48
你好,计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 按实际发放的金额,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 没有发放几个人工资在应付职工薪酬期末余额挂账就是了
2019-12-27 19:57:01
分摊本月工资编制什么凭证
2015-11-11 10:59:07
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