借款收承兑支付货款,怎么做分录呢 问
借应收票据贷,其他应付款 借库存商品 贷应收票据 答
我对外经证不太熟悉,请教下跨区域涉税事项报告外 问
对的是的,是这么做的。 答
@郭老师,郭老师有上班吗 问
在的,具体的什么问题? 答
老师好,请问一下新版税务局中的汇算清缴,长摊费用 问
你好,你把你的报表截图来看下。 答
@郭老师,郭老师在吗? 问
同学你好 是什么问题呢 答

个人所得税需要计提吗?在发工资的时候,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款-个人社保,应交税费-个人所得税。这样正确吗?还是借:其他应收款-个人所得税,贷:应交税费-个人所得税,借:管理费用-工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保,其他应收款-个人所得税。借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
答: 你好!是的。你第一个就是对的,那个分类就相当于几天了。
缴纳社保,公积金的时候做分录:借 管理费用 销售费用-社保/公积金 借:其他应收款-社保/公积金 贷银行存款 我发工资的时候做:借:管理费用-工资 贷:其他应收款-社保/公积金 贷:银行存款 贷 应交个人所得税次月缴纳个税:借 应交税费-个税 贷:银行存款 对吗?
答: 您好!对的。就是这样了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工资表的应发合计(6433)是包含罚款扣除了、申报表工资表收入申报=工资表应发合计数、、那么如何计提发放工资、罚款分录如何做呀 计提 借:管理费用-工资6433 贷:应付工资6433 发放工资:借应付工资6433贷其他应收款-社保314.94 应交个人所得税0 银行存款61108.6 那罚款怎么做分录
答: 你好!什么原因造成的罚款?


太阳花~上课 追问
2019-06-25 05:38
暖暖老师 解答
2019-06-25 08:02