送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-06-30 14:04

是无法收回的其他应收款,就是计入坏账准备

surprise 追问

2019-06-30 15:02

老师,这个要怎么写分录呀

surprise 追问

2019-06-30 15:32

老师,记入坏账 不能做分录了吗

江老师 解答

2019-06-30 15:45

可以写分录,不写分录如何平呢
借:坏账准备
贷:其他应收款

surprise 追问

2019-06-30 16:17

老师,不是,期初余额是手工录上去的,现在要调整为零

江老师 解答

2019-06-30 16:18

是期初数据录错了,如果是期初数据录错了,就是重新初始化

surprise 追问

2019-06-30 16:47

老师,要怎么初始化

江老师 解答

2019-06-30 16:48

初始化就是用软件做账务处理时,进行初始化数据

surprise 追问

2019-06-30 17:26

老师,我是用友软件,在哪个模块初始化

江老师 解答

2019-06-30 17:33

总账——设置——期初余额在末级科目录入期初金额

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相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-30 09:19:47
您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59
您好,红字冲回原错误分录
2021-03-30 00:58:24
公司部分要计入管理费用-社保
2020-11-05 11:50:48
你好 你是收款方吗 ?
2020-05-06 17:30:11
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