你好!请问在2019年3月份申报了以后要开16个点发票的未开票收入,当时外账做了无票收入,借:应收账款,贷:主营业务收入贷:应交税销项税,实际在6月份已经开了16个点的发票,我应该怎么进项账务处理?
正直的音响
于2019-07-02 13:54 发布 890次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
您好
做一份跟3月份相同的红字分录 然后根据 开具的发票做一份蓝字分录
2019-07-02 13:55:53
不用交增值税吗,这笔分录没有增值税的数据
2017-08-24 09:45:44
暂不处理,待收款或者收款时借银行 (库存) 贷应收
2019-06-25 11:30:09
借银行存款、财务费用贷应收账款。
2021-09-13 16:07:38
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