- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-09-21 08:07
确认开票的收入时,按建筑业的理论知识讲是:
借:应收账款
贷:工程结算
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
最后结转时
借:主营业务成本
借:工程施工——毛利
贷:主营业务收入
至于你说的后面一个分录,属于实际工作中由于税务上要求收入与销项税额是对应的,可能按实际的操作的分录是:
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
您好
做一份跟3月份相同的红字分录 然后根据 开具的发票做一份蓝字分录
2019-07-02 13:55:53
不用交增值税吗,这笔分录没有增值税的数据
2017-08-24 09:45:44
暂不处理,待收款或者收款时借银行 (库存) 贷应收
2019-06-25 11:30:09
借银行存款、财务费用贷应收账款。
2021-09-13 16:07:38
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