有一笔业务客户无需发票,所以我公司已在当年确认无票收入,并申报增值税无票收入并缴纳税款。但客户几个月后又要求开票,现在增值税需要再次申报。税务局不让填报增值税无票收入负数。请问如何账务处理?多缴纳的增值税税款计入营业外支出吗?
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于2019-07-03 07:37 发布 763次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,正常就是无票填写负数,再开具发票才对的
2019-07-03 08:01:00
您好
可以按您说的这样账务处理
2019-10-17 11:21:48
是的,税局罚款金额在企业所得税汇算清缴时,要做全额纳税调增的。
2020-05-19 10:39:24
您好!补交的税款填入进项税转出。
2016-12-08 16:28:15
你好,小规模纳税人增值税免征的账务处理,是在季度末月处理
2021-05-17 10:06:25
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