老师,对方代开发票,对方扣除税点后返回,怎样做分录? 问
以下是关于对方代开发票,扣除税点后返回款项的会计分录处理: 假设本企业销售商品给对方,金额为10000元,增值税税率为13%,对方代开发票并扣除1000元税点后返回款项。 销售商品时 借:应收账款——对方公司 11300 贷:主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税(销项税额)1300 收到对方扣除税点后返回的款项时 借:银行存款 10300 财务费用——税点支出 1000 贷:应收账款——对方公司 11300 这里将对方扣除的税点作为财务费用处理,因为这相当于企业为了获取对方代开发票服务而额外支付的费用。如果是购买商品接受服务等情况下,对方代开发票扣除税点返回款项,思路类似,只是相应的会计科目可能会变为库存商品、管理费用等。 答
老师 开票品项多的 有这个 商品和服务税收分类编 问
您好,可以的,原来的开票软件里导出。 登录增值税发票开票软件,【客户编码】/【商品编码】/【商品和服务税收分类编码】/【自定义货物与劳务编码】模块,将客户信息和商品编码信息导出。 再登录电子税务局,点击【我要办税】→【开票业务】→【开票信息维护】→【项目信息维护】/【客户信息维护】。 最后通过【税控批量导入】模块,将导出的客户信息和商品编码信息导入电子发票服务平台。 这样就完成了 答
个人在缅甸做生意 现在想把缅甸的外币转移到国 问
你好,个人的话,额度是5万了 答
老师,麻烦问下,老项目已经完工了,成本都已结转,又收 问
你好,严格来说是不可以,但是在实操中一般没什么问题。 答
不会填所有者权益变动表 问
同学你好,一般情况下,根据资产负债表,以前年度损益调整、利润分配,资本公积,实收资本,盈余公积明细账来填写就行了。 答
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老师 我这个月开了一张红字专票 ,是冲的上个月的 然后这个月又重新开了一张正确的发票给对方,上个月的那张发票我已经做账并报税了的 请问这个月我怎么做账务处理啊
答: 这个月一正一负冲掉了,不用报税,可以做一张新凭证,也可以全附到上月那张凭证下面
有个去年的销售40万软件即征即退的,当时开了30%的发票,退税退的是40万的,现在又开了剩下的发票怎么做账务处理,报税咋报啊
答: 同学你好 是即征即退的业务吗?还是即征即退的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
由于公司刚成立,老板拿了一堆的发票过来报销,但是公司没钱,就延迟搁浅在那没把报销的钱付给老板,以后有钱再付款。请问 内帐如何做账务处理?
答: 做其他应付款
老师你好,请问,上月收到专票已证并且这个月已经申报,这个月要业务做废,专票要退给对方,怎么做账务处理? 我是购买方,开了红字信息表,需要将发票寄给对方吗,
老师,您好,在4月份的时候我给一个公司送货50万,做了无票收入,在5月份的时候我把这50万给人家开了票了,5月份我拿着这个发票怎么样做账务处理,怎么样申报
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