老师,5月份将一笔应付账款单位录错了,当时的分录是借:管理费用2400,贷:应付账款――A 2400 借:应付账款――A 2400,贷:银行存款2400,又发生退款,借:银行存款 2400,贷:应付账款――A 2400。按照正确的B单位重新汇款,借:应付账款――B 2400,贷:银行存款 2400。不知道差错更正怎么做呢
紫伊藤
于2019-07-03 17:34 发布 727次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-03 17:39
你好 你分录:借:管理费用2400,贷:应付账款――A 2400 借:应付账款――A 2400,贷:银行存款2400,又发生退款,借:银行存款 2400,贷:应付账款――A 2400。 实际是付款给B 嘛, 那就把之前分录做一笔 借应付账款A贷应付账款-B 摘要写清楚之前调整的凭证号 这样做一笔调整就行了 然后你重新付款 这样往来单位就一致了
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你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
您好
请问收到租金发票了么
2019-06-24 14:58:25
你暂时欠款的话放入应付账款的,如果直接支付是放入银行存款的
感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2019-12-05 10:18:48
你好!按规定应该是确认营业外收入,他们给你们开300的红字发票吗?金额不得可以冲减费用
2016-07-18 13:33:46
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紫伊藤 追问
2019-07-03 19:20
meizi老师 解答
2019-07-03 19:23