送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-03 17:39

你好    你分录:借:管理费用2400,贷:应付账款――A 2400 借:应付账款――A 2400,贷:银行存款2400,又发生退款,借:银行存款 2400,贷:应付账款――A 2400。 实际是付款给B 嘛,  那就把之前分录做一笔  借应付账款A贷应付账款-B  摘要写清楚之前调整的凭证号 这样做一笔调整就行了  然后你重新付款 这样往来单位就一致了

紫伊藤 追问

2019-07-03 19:20

谢谢老师

meizi老师 解答

2019-07-03 19:23

嗯 不客气 满意请给予评价

上传图片  
相关问题讨论
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
您好 请问收到租金发票了么
2019-06-24 14:58:25
你暂时欠款的话放入应付账款的,如果直接支付是放入银行存款的 感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2019-12-05 10:18:48
你好!按规定应该是确认营业外收入,他们给你们开300的红字发票吗?金额不得可以冲减费用
2016-07-18 13:33:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...