送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-07-06 13:56

如果增值税不免征,月末结转损益就可以

暖暖 追问

2019-07-06 13:57

开具的增值税专用发票3%税率

辜老师 解答

2019-07-06 13:59

专票是要交税的,月末,借,主营业务收入,贷,本年利润

暖暖 追问

2019-07-06 14:03

老师专票是要交税的   老师次月交税时   借:应交税金30   贷:银行存款30  是这样吗

辜老师 解答

2019-07-06 14:09

是的,是这样账务处理的

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相关问题讨论
如果增值税不免征,月末结转损益就可以
2019-07-06 13:56:56
如若汇来的款金额与发票金额不符,或多,或少时,又该怎么做分录呢?有的单位没有一次结清还有欠款,下次付:有的单位把发票金额+又多付了预付款又该怎么处理呢?
2016-05-18 10:04:45
你好,是第一种方式
2016-12-20 11:52:37
你好!思路是对的 发生已结转收入的退费 贷:主营业务收入 -58.25 应交税费-增值税-1.75 银行存款 60 ……做这个分录 借:预付账款 -60 贷:预付账款 -60 …不作这个分录
2020-06-05 16:04:17
你好,把预收和应收的余额进行冲抵 借:预收账款 贷:应收账款
2018-08-21 11:47:08
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