找郭老师,有问题要问 问
同学你好 是什么问题呢 答
老师,车间一线员工的绩效奖金,我计提 到了12月工资 问
当时结转了的,进入了生产成本 答
物业公司以前没做账,税都是零申报,现在要建账做账, 问
无票收入怎么还有应交税费呢 答
手机公司除了研发费用加计抵扣政策之外,还有其他 问
你好 是高新企业的吗 答
老师,农副产品蔬菜可以开免税的发票,那赋码是蔬菜, 问
你好,可以的啊。本身就是蔬菜。 答
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我想请教个问题 我在销售货物时做了账务处理 借:现金1030 贷:主营业务收入1000 应交税金:30 到了月末还需要做哪些账务处理呢
答: 如果增值税不免征,月末结转损益就可以
老师:公司销售配件一批,发票已开,账务处理:借:应收账款-123单位,贷:主营业务收入,应交税金已做,过几天款项收回,但回款时对方以个人名义汇款,做分录,借:银行存款,贷:应收账款-**人,后来业务员认款说这笔款是123单位的回款,该怎么做账务处理呢?
答: 如若汇来的款金额与发票金额不符,或多,或少时,又该怎么做分录呢?有的单位没有一次结清还有欠款,下次付:有的单位把发票金额+又多付了预付款又该怎么处理呢?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好!我们是教育行业,预收学费的形式(1)收款时:借:银行存款 1000贷:预收账款 1000(2)结转收入的时候借:预收账款 60贷:主营业务收入 58.25 应税税费-增值税1.75(3)发生已结转收入的退费贷:主营业务收入 -58.25 应交税费-增值税-1.75 银行存款 60借:预付账款 -60贷:预付账款 -60预收账款的借方发生额表示已经结转的金额预收账款的贷方发生额表示收到的学费的金额请问一下老师,冲减收入的账务处理是对的吗,是否应该冲减预收账款的借贷方发生额?
答: 你好!思路是对的 发生已结转收入的退费 贷:主营业务收入 -58.25 应交税费-增值税-1.75 银行存款 60 ……做这个分录 借:预付账款 -60 贷:预付账款 -60 …不作这个分录
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暖暖 追问
2019-07-06 13:57
辜老师 解答
2019-07-06 13:59
暖暖 追问
2019-07-06 14:03
辜老师 解答
2019-07-06 14:09