- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-07-09 15:46:26
当收到预收账款时会计处理:
借:现金/银行存款
货:预收账款
当发生预收账款冲销按实际应冲销额处理:
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费---应交增值税(销)
结转成本:
借:主营业务成本
贷:库存商品。
2020-04-12 23:05:24
可以不用做,你非得做借应收 负数 贷主营业务收入负数 应交税 ,负数 按发票做
2020-01-06 16:07:02
你好,把上月未开票收入的凭证冲红,这个月发票正常做账就好。
2018-09-27 11:10:22
您好,本月先全额冲减上个月的收入分录,再根据发票做收入分录即可。
2018-09-27 11:41:21
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