老师您好,请问工资一直没有发放,挂在了其它应付款里。计提时 借:管理费用—工资 贷方:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:其它应付款 现在其它应付款下面挂两百多万了,每月按时申报了个税,像这种情况怎么来处理这个其它应付款呢
薄颖慧
于2019-07-10 09:02 发布 1425次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-07-10 09:02
你好,你这个是真实的工资发生吗
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。
2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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薄颖慧 追问
2019-07-10 09:05
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2019-07-10 09:08