送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-09 11:16

你好,可以一块计提上的

小荷 追问

2020-06-09 11:48

请问怎么做账?

郭老师 解答

2020-06-09 11:51

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

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相关问题讨论
你好  参考 : 1.计提工资  借:管理/销售费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应付款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2020-12-11 13:33:59
这个是12月吗,这个12月错误吗,这个反结账去更正之后点财务报表更正按钮
2020-02-26 13:09:02
你好,可以补做。
2019-05-24 14:29:30
你好,可以一块计提上的
2020-06-09 11:16:36
补计提,借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-02-28 11:11:20
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