- 送心意
风老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CISA
2019-07-12 11:03
购进时按发票合计金额,借记存货(具体项目取决于购进白酒的用途),应交税费——进项税额,贷记应付账款——白酒厂家;开具促销费发票时,借记应收账款,贷记营业收入,应交税费——销项税额
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购进时按发票合计金额,借记存货(具体项目取决于购进白酒的用途),应交税费——进项税额,贷记应付账款——白酒厂家;开具促销费发票时,借记应收账款,贷记营业收入,应交税费——销项税额
2019-07-12 11:03:55
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调整吧。如实做比较合适的
2017-10-26 21:13:26
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你好同学
借:银行存款
贷:其它业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
借:其它业务成本
贷:应付职工薪酬
这个是支付的人员费用
这样处理就可以了同学、
2019-08-04 16:57:36
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借:以前年度损益调整
贷:对应科目
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-09-09 11:50:48
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当时入账的分录是什么,把费用补进来就行了,借 管理费用 贷 银行存款/其他应付款
2019-09-09 11:28:06
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