- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-12 10:55
您好
请问购买方已经认证抵扣了么
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您好
请问购买方已经认证抵扣了么
2019-07-12 10:55:18
您好!这个发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-03-07 09:50:51
开错那就按错误确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,你开红字做借应收账款负数 贷主营业务收入 负数应交税费 应交增值税负数
2019-06-13 12:14:45
您好,开具红字发票,会计分录如下
1、如果是销售方,根据红字发票入账,会计分录:
借:银行存款等(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
您再开一张正确的蓝字发票,分录如下
借:应收账款等科目
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
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2019-02-01 11:41:36
直接冲减本年的销售收入就是了
2022-12-11 10:36:50
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会丫头 追问
2019-07-12 11:13
bamboo老师 解答
2019-07-12 11:18