请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答
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去年的专用发票已在当月做费用入账,今年拿来进项抵扣要如何做账。分录怎样做
答: 您好 请问去年分录怎么写的 大概多少税款
去年的专用发票已在当月做费用入账,今年拿来进项抵扣要如何做账。分录怎样做
答: 你好 冲去年的费用 借银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润 然后做 借以前年度损益调整 进项税 贷银行存款 结转以前年度损益调整到未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师早上好,请问一个问题哈。6月份已经支付了水费2000元,但没开发票,按报销单已入帐做分录:借制造费用2000,贷现金2000。7月份才收到的专用发票,发票上的水费是1940元,税金是60元,,请问7月份如何入帐呢?6月的制造费用已结转余额是0,多计入制造费用那60元税金已经结转分配到不同的库存商品上了,请问7月份这张发票如何入帐呢?
答: 借制造费用 -60 借进项税额60 你之前多分配到,这个需要冲掉,借库存商品 -60,贷制造费用 -60
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