老师,当月入库了原材料,一入一出,当时发票未到,月底暂估借原材料,贷应付账款这个价格是按预估的价格,然后下月的时候,发票到了入账了,发票的金额比暂估小。之后怎么做?0
我要学会计
于2019-07-23 22:18 发布 973次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-07-23 22:20
冲销原暂估,按正确的做
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同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32

收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录
借 原材料 负数
贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数
应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00

你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42

你好,是的,暂估入库,冲销暂估,然后根据发票入账的过程是这样处理的
2019-01-04 18:51:57

你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
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