请问老师,我公司下一个客户A公司6月应收账款下挂账借方余额是5万,然后7月我们公司又给A公司打了20万,我是从7月开始接账做的,7月时我公司银行少了20万,同时借方要冲掉6月的应收在借方?那还有15万在借方用什么科目,或者说整个分录如何做才好?
千与千寻
于2019-07-24 22:45 发布 1076次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-24 22:47
借应收账款20贷银存
或者借应收账款5,预付15贷银存20
相关问题讨论

你好,期初数多录入了只能是重新建账,录入正确的期初数才可以的
2017-10-31 10:31:42

你好 借银行存款贷应收账款 借银行存款 应收账款 贷主营业务收 入 应交税费-应交增值税
2020-05-04 10:49:26

你好,你需要把之前应收账款分录补上,然后做收款分录才是的
2019-04-02 11:21:11

一般是计提坏账准备,没有转入待处理财产损益的做法
2015-11-08 12:51:32

借:其他应收款
贷:应付职工薪酬-工资
2021-12-18 16:58:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
千与千寻 追问
2019-07-24 22:47
千与千寻 追问
2019-07-24 22:57
郭老师 解答
2019-07-24 23:04