送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-03 06:24

具体这个是怎么错误的呢?

张春月 追问

2021-12-03 06:47

是二级科目挂错了

张春月 追问

2021-12-03 06:49

可以这样吗:
           借:应收账款-A公司 负数
           借:应收账款-B公司 正数

张春月 追问

2021-12-03 06:50

两个都应收账款借方,金额一正一负。可以吗?

东老师 解答

2021-12-03 06:52

对的,没错就是这么做

上传图片  
相关问题讨论
你好 借银行存款贷应收账款 借银行存款 应收账款 贷主营业务收 入 应交税费-应交增值税
2020-05-04 10:49:26
你好,你需要把之前应收账款分录补上,然后做收款分录才是的
2019-04-02 11:21:11
一般是计提坏账准备,没有转入待处理财产损益的做法
2015-11-08 12:51:32
你好,期初数多录入了只能是重新建账,录入正确的期初数才可以的
2017-10-31 10:31:42
你要确认收入吗?借银行贷预收 借预收 贷主营业务收入 贷销项 然后结转成本 300是你的成本吗
2020-06-04 13:38:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...