整理乱账,应该按新账与老账的各科目金额差异,计算出差额,然后统一做一笔多借多贷的调整分录,请问这个分录怎么做?现金银行应收账款及应付账款都有余额
陈丽云
于2022-04-26 04:15 发布 938次浏览
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图图*老师
职称: 中级会计师
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你好,这个需要查明原因才知道调到哪儿去。实在对不出来且金额不重大的,差额可以作为损失,日后查清楚了重新调整。
2022-04-26 05:19:56

学员您好,可以这么做,不会有什么影响,你这个操作属于调整分录,没问题的,放心吧。
2020-07-15 08:54:57

你好 借应付账款 贷 应收账款
2019-12-16 10:53:36

你好,应付对应的是供应商,应收账款对应的客户,正常是不能合并的,如果是对方是同一个企业,可以合并,想问下当时的分录是怎么做的
2019-11-25 16:00:41

学员,您好。这个要看供应商是否之前挂的就是应收账款。严格来讲,与主营收入、成本无关的往来,应该通过其他应收款/其他应付款核算。
2021-10-20 13:52:45
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