您好,我想咨询一下,我们公司的租金是月付的,租金发票房东是年底一次性开给我们的。那我们每月支付租金,和收到发票的时候分别怎怎么做账呢?谢谢
XQin
于2019-07-26 10:00 发布 1298次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好
借:预付账款
贷:银行存款
取得发票
借:管理费用-房租
贷:预付账款
2019-07-26 10:00:46
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您好
请问前面支付的时候分录怎么写的
2019-12-18 11:45:40
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同学你好,支付时,借,预付账款,120000元,贷,银行存款,120000元。收到发票时,借,管理费用等科目,120000元,贷,预付账款,120000元。
2022-09-06 00:21:51
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借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。
2021-08-06 13:14:37
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您好,正常借方做到管理费用就行,然后票到了,如果是下个月的话,放进去
2022-12-03 11:44:53
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