你好 老师 我问下 就是进口增值税缴款书做帐 借:库存商品(完税价格) 借:应交税费 ――待抵税金或进项税额 贷:银行存款(银行单上付的增值税税款 )剩下的差额 就是贷:其他应付款——xxx 这样做对吗?
feeling
于2019-07-31 11:04 发布 905次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-07-31 11:23
你好!
贷:应付账款
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你好!
贷:应付账款
2019-07-31 11:23:51
同学你好,
是的,固定资产取得的当月就要入账的
金额确定的,你的分录都是对的,还有就是固定资产次月要记得提折旧
2020-06-07 20:27:37
您好,可以的。 没其他好办法了。
2017-03-28 11:39:55
你好 你们支付维修基金可以抵扣进项税的话 收到的话 就需要确认销项税
2019-11-14 16:03:22
你好,你把款付给供应商是从基本户的银行账转的,所以,应该:借:库存商品,应交税费-增值税-进项税,贷:银行存款。那个老板娘的钱,借:银行存款,贷:其他应付款
2018-09-09 16:24:10
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