送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-31 13:06

您好
请问前面有没有暂估入库处理

姐姐。 追问

2019-07-31 13:24

有的

姐姐。 追问

2019-07-31 13:25

暂估入库时,没有做税金进去,
借:库存商品
      贷:应付账款

bamboo老师 解答

2019-07-31 13:30

那您暂估的库存商品金额跟来发票的库存商品金额有差异 对么

姐姐。 追问

2019-07-31 13:36

是的

bamboo老师 解答

2019-07-31 13:40

那现在收到发票的时候把前面分录红字冲销 然后根据13%税率的发票再做入库跟结转成本的分录

姐姐。 追问

2019-07-31 13:45

可以具体写出分录嘛

bamboo老师 解答

2019-07-31 13:46

您暂估时候的金额 跟收到发票的价税分离金额可以提供一下么

姐姐。 追问

2019-07-31 14:01

暂估时
借:库存商品   9517.24
      贷:应付账款    9517.24

bamboo老师 解答

2019-07-31 14:02

现在收到发票 商品金额多少 税款多少

姐姐。 追问

2019-07-31 14:02

收到发票是      9769.9      税金:1270.1

bamboo老师 解答

2019-07-31 14:03

那现在
借:库存商品 9769.9-9517.24=252.66
应交税费——应交增值税——进项税额 1270.1
贷:应付账款 256.66+1270.1=1526.76
借:主营业务成本 252.66
贷:库存商品 252.66

姐姐。 追问

2019-07-31 14:10

我们还没付钱了

bamboo老师 解答

2019-07-31 14:12

没付钱 我用的应付账款科目啊

姐姐。 追问

2019-07-31 14:19

老师打错了,是我收到发票并付钱了

姐姐。 追问

2019-07-31 14:20

就是收到发票付款

bamboo老师 解答

2019-07-31 14:24

借:应付账款
贷:银行存款
再做一笔分录

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