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姐姐。
于2019-07-31 13:05 发布 1702次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-31 13:06
您好请问前面有没有暂估入库处理
姐姐。 追问
2019-07-31 13:24
有的
2019-07-31 13:25
暂估入库时,没有做税金进去,借:库存商品 贷:应付账款
bamboo老师 解答
2019-07-31 13:30
那您暂估的库存商品金额跟来发票的库存商品金额有差异 对么
2019-07-31 13:36
是的
2019-07-31 13:40
那现在收到发票的时候把前面分录红字冲销 然后根据13%税率的发票再做入库跟结转成本的分录
2019-07-31 13:45
可以具体写出分录嘛
2019-07-31 13:46
您暂估时候的金额 跟收到发票的价税分离金额可以提供一下么
2019-07-31 14:01
暂估时借:库存商品 9517.24 贷:应付账款 9517.24
2019-07-31 14:02
现在收到发票 商品金额多少 税款多少
收到发票是 9769.9 税金:1270.1
2019-07-31 14:03
那现在借:库存商品 9769.9-9517.24=252.66应交税费——应交增值税——进项税额 1270.1贷:应付账款 256.66+1270.1=1526.76借:主营业务成本 252.66贷:库存商品 252.66
2019-07-31 14:10
我们还没付钱了
2019-07-31 14:12
没付钱 我用的应付账款科目啊
2019-07-31 14:19
老师打错了,是我收到发票并付钱了
2019-07-31 14:20
就是收到发票付款
2019-07-31 14:24
借:应付账款贷:银行存款再做一笔分录
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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