老师:7月购入原材料未付税票已到。但未认证,借:原材料 100 其他应付款(待认证) 13 货:应付帐款,这样可以吗? 到8月认证的时候: 借:应交税费-进项 13 货: 其他应付款 13
CM
于2019-08-02 10:36 发布 1012次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-08-02 10:42
你好!可以这样,不过本身是应交税费-应交增值税-待认证进项税
相关问题讨论

你好!可以这样,不过本身是应交税费-应交增值税-待认证进项税
2019-08-02 10:42:16

不用做冲销分录,直接做调整凭证借:原材料 100 贷:其他应付款 100
2017-03-31 13:03:32

可以的
2016-12-01 15:15:31

你好,回执是计入到当月
2018-03-16 14:06:10

如果是真实业务可以的,虚假开票最好不要入账的了
2018-08-13 08:40:18
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