送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-08-02 10:42

你好!可以这样,不过本身是应交税费-应交增值税-待认证进项税

CM 追问

2019-08-02 10:50

有人说用暂估材料。  请问老师,这二种 有什么区别?

宋生老师 解答

2019-08-02 10:51

你好!是你做其他应付款不对,我修改的是你的其他应付款-待认证。而是应该计入应交税费科目

CM 追问

2019-08-02 10:56

我知道,,,那税票的发票联放7月,抵扣联放8月,对吧!

宋生老师 解答

2019-08-02 11:27

你好!是的。这样就可以了

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相关问题讨论
你好!可以这样,不过本身是应交税费-应交增值税-待认证进项税
2019-08-02 10:42:16
不用做冲销分录,直接做调整凭证借:原材料 100 贷:其他应付款 100
2017-03-31 13:03:32
可以的
2016-12-01 15:15:31
你好,回执是计入到当月
2018-03-16 14:06:10
如果是真实业务可以的,虚假开票最好不要入账的了
2018-08-13 08:40:18
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