老师,进项税额和销项税额月末,如果贷方余额就做借应缴税费应缴增值税转出未交增值税贷应缴税费未交增值税,进项和销项的数额不用管,也不用转是吧
钰翎
于2019-08-06 10:50 发布 856次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-06 10:53
这个结转到借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税
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借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
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是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
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你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
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同学。月末对于应交未交的增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税。
2019-03-27 12:16:20
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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