老师请问,上月收到退税款后本月做纳税申报时候第15栏免抵退应退税额那应该怎么操作?在退税申报系统中做上月零申报后再去税局更正申报表吗?
贻斯
于2019-08-08 14:21 发布 2495次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-08-08 14:26
你好同学
是这样的情况 ,
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有应退税额吗,若有就填在增值税申报表第15栏(免抵退货物应退税额),若没应退税额,全部为免抵税额,在本月的增值税申报表中就不用填
2018-11-09 09:58:20
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你好,0申报的,本期应补退税额就不需要填了
2018-10-23 20:47:13
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您好,零申报增值税和利润亏损申报所得税应补退税额填零,可以的。
2018-10-23 22:44:40
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你好,不要!这栏是自动的,退税处审核完毕后,留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20
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