外贸企业本期进项开的16%票,可退税13%,余下3%做进项税转出,请问在填增值税申报表时,应填到哪个栏次?还有本月开的加工费也不能退税,这项进项税转出填到哪个栏次?
车翠霞:
于2019-08-09 14:31 发布 665次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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进项税转出在附表二填写。其他申报按正常税费发生填写
2019-04-09 18:25:02
谢谢老师,主表不需填写和体现是吧
2019-09-16 09:59:40
就是与主表对应的收入是吗?
2019-06-03 11:08:22
按照你们的收入填写对应栏次
2022-05-17 12:42:20
一般在增值税的附表二中正常填写,然后再进项税额转出。
2019-06-12 14:13:53
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