外贸企业本期进项开的16%票,可退税13%,余下3%做进项税转出,请问在填增值税申报表时,应填到哪个栏次?还有本月开的加工费也不能退税,这项进项税转出填到哪个栏次?
车翠霞:
于2019-08-09 14:31 发布 676次浏览
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暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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进项税转出在附表二填写。其他申报按正常税费发生填写
2019-04-09 18:25:02
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你好,需要填写增值税减免税明细申报表
2019-06-03 11:01:25
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需要填写申报表附表2的第26行和第35行
2019-09-16 09:56:28
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按照你们的收入填写对应栏次
2022-05-17 12:42:20
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一般在增值税的附表二中正常填写,然后再进项税额转出。
2019-06-12 14:13:53
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