- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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不能,这个必须当月做账务处理。就是说销售方必须在当月进行账务处理。不然与金税三期的数据不符。
2019-08-10 22:27:23

你好,做和蓝字相反的分录 借应收账款(红字)贷 应交税费(红字) 贷主营业务收入(红字)
2018-09-26 11:08:15

你好 做原来蓝字发票的负数分录就可以了。
2019-12-24 15:17:52

你好
上个月开具发票,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
这个月红冲,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
开具正确的发票,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2020-01-14 19:55:19

同样的冲销之前的入账分录就可以
2019-07-08 15:59:07
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