老师我计提缴纳6月份社保公司承担部分,写借:管理费用-社保20394.9,借:销售费用-社保4166.7,贷:应付职工薪酬-社保24561.6,然后借:应付职工薪酬24561.6,借:其他应收款-个人承担社保部分11760,贷:银行存款36321.6,那其他应收款是在借方,发工资的时候在贷方,分录应该怎么写
A~欣姐
于2019-08-11 21:22 发布 1057次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-08-11 21:23
其他应收款在借方,这个是交社保的分录。就是属于个人承担社保部分
对于发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:其他应收款——个人承担社保部分 11760
贷:银行存款(或库存现金)
在发放工资时扣回个人社保,这样在贷方平账。
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38
这个是根据你们发放的工资,冲回费用,再计入老板的应收款
2017-09-20 10:30:22
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
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