二手车小规模纳税人年末填写资产负债,12月没有销 问
你好,你们这个是个体户的吗? 答
老师,我们公司在2024年12月预付了2025年1月-6月的 问
借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款 答
12月份付了100万的费用 发票1月份才来,怎么做账 问
你好,开票日期是1月份的,增值税抵扣不了,所得税可以抵扣。12月份借管理费用贷银行存款 1月份借其他应付款, 贷,利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润, 应交税费,应交增值税 贷、其他应付款 汇算清缴,纳税调增。 答
个税系统已经社保扣税了,发现有误,还可以更正吗 问
你要更正个税还是更正社保? 答
同一控制下吸收合并为什么按账面价值入账 问
因为属于同一集团控制,要按账面价值入账。避免高估或低估,操纵利润 答
老师:做内财时,开票金额跟实际销售金额不符时怎么做分录呢(有时会预开发票,有的销售后几个月后再开发票)
答: 您好,您做事内账么,内账可以不用考虑开票金额,按实际销售额做账就可以
老师好,12月份老板充值了10000元加油卡,没有开发票,分录是借:预付 10000贷:银行10000,这到3月份才收到发票,开票金额是按消费金额开具的,只有9900多,请问我该怎么做分录啊?
答: 你好!你现在借管理费用—加油费等 贷预付账款9900
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好!老师!我这边有个问题想咨询下,如果我开发票出去的金额开多了开了1800,实际收到的钱是1600这个要怎么做分录?
答: 你好,余下的200元将来还收回来么?