2019.7发放工资时,人力把员工个税扣多了。当时做账借:应付职工薪酬-工资 贷;其他应收款-个税、银行存款。 2019.8发现上个月多扣了个税2417元,本月给员工发回到工资卡里。 提问:这种情况应该怎么做账务处理呢?
小巧的方盒
于2019-08-20 09:18 发布 838次浏览
- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-08-20 09:19
挂其他应付款个人就可以了!
相关问题讨论

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好,第二种:计提进,借:费用(公司)贷:应付职工薪酬--社保费,
借:其他应收款(个人)应付职工薪酬(公司)贷:银行存款
2019-12-23 10:11:40

你好,不是做到其他应收款,是冲减之前计提工资费用
2019-11-01 08:03:10

借:其他应收款-员工社保 贷:应付职工薪酬
2020-04-16 16:03:46

你不用调整之前的,你收到津贴,借:银行存款 贷:其他应付款
差额发给员工的话,借:其他应付款 贷:银行存款 管理费用—工资
2019-11-01 08:39:01
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