#提问# 老师 您好 如果社保和工资不是统一个月缴纳和发放 那缴纳社保当月个人部分怎么做账务处理:1、借:费用(公司) 其他应收款(个人) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬贷 贷:银存 第二种:借:费用(公司)贷:应付职工薪酬 借:其他应收款(个人)应付职工薪酬(公司)贷:银行存款 以上两种做法哪个对?
my sunshine
于2019-12-23 10:10 发布 1137次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-12-23 10:11
你好,第二种:计提进,借:费用(公司)贷:应付职工薪酬--社保费,
借:其他应收款(个人)应付职工薪酬(公司)贷:银行存款
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好,第二种:计提进,借:费用(公司)贷:应付职工薪酬--社保费,
借:其他应收款(个人)应付职工薪酬(公司)贷:银行存款
2019-12-23 10:11:40
你好,不是做到其他应收款,是冲减之前计提工资费用
2019-11-01 08:03:10
借:其他应收款-员工社保 贷:应付职工薪酬
2020-04-16 16:03:46
你不用调整之前的,你收到津贴,借:银行存款 贷:其他应付款
差额发给员工的话,借:其他应付款 贷:银行存款 管理费用—工资
2019-11-01 08:39:01
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2019-12-23 10:13
庄老师 解答
2019-12-23 10:15