有一家公司去年其他应收款-员工社保贷方有余额,这个社保也不缴纳了,应付职工薪酬也挂了一坨金额,我现在要把这些科目冲掉的话,怎么做账务处理呢
眯眯眼的万宝路
于2020-04-16 16:02 发布 846次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好,第二种:计提进,借:费用(公司)贷:应付职工薪酬--社保费,
借:其他应收款(个人)应付职工薪酬(公司)贷:银行存款
2019-12-23 10:11:40
你好,不是做到其他应收款,是冲减之前计提工资费用
2019-11-01 08:03:10
借:其他应收款-员工社保 贷:应付职工薪酬
2020-04-16 16:03:46
你不用调整之前的,你收到津贴,借:银行存款 贷:其他应付款
差额发给员工的话,借:其他应付款 贷:银行存款 管理费用—工资
2019-11-01 08:39:01
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