- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,是发票未到吗?
2020-09-15 12:01:00

可能本来是通过待摊费用科目核算,没有这个科目之后就通过其他应收款过渡一下
之后 借;管理费用 贷;其他应收款
2016-02-25 08:31:00

借;制造费用等科目 贷;银行存款等科目
2018-03-02 10:42:32

您好!先做红字冲销之前的分录,然后做正确的分录就可以了。
2016-08-08 14:50:48

你好,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
然后按3个月平均摊销就是了
2019-08-12 16:14:03
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