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小玉8035
于2019-09-02 13:49 发布 910次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-09-02 13:49
你好月饼买来干嘛的?
小玉8035 追问
2019-09-02 13:50
送客户的,金额有点大,三万多
老江老师 解答
2019-09-02 13:51
不能抵扣,当作职工福利费支出吧
2019-09-02 13:52
直接记管理费用-福利费,贷,银行存款
是的,进项不能抵扣
2019-09-02 13:53
好的,那我的抵扣票也可以跟记账联放在凭证上吗?
2019-09-02 13:54
对,抵扣联跟着发票一起
2019-09-02 13:55
好的,谢谢老师
2019-09-02 13:56
不客气祝工作愉快 !
2019-09-02 13:57
之前我付了一半的钱,我挂预付了,现在付尾款,我分录这样做可以吗?借,管理费用-福利费,贷,预付账款,银行存款
发票收到了
2019-09-02 14:02
可以就是这么写分录的
2019-09-02 14:03
2019-09-02 14:20
微信里点“发现”,扫一下
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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小玉8035 追问
2019-09-02 13:50
老江老师 解答
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