24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

老师 我们有一些投标费用比如买招标文件 投标服务费 但是发票可能得过两个月拿回来 那付款时候怎么做账呢
答: 你好 你可以先做 借预付账款贷银行存款 收到发票做费用成本
老师,请问下,公司购买机器210000,预付款63000付款,剩余的是通过平安银行融资租赁的形式,有付给平安第一期的费用8750,平安那边开过来发票是210000和服务费8380,这要怎么做账?
答: 你好同学 借:固定资产21000%2B8380 贷:预付账款63000 银行存款8750 其它应付款(差额)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
是技术服务公司收到一张10w的技术服务费发票,发票上税费写的免税,该怎么做账,借管理费用技术服务费贷应付账款么?
答: 你好,是的


张张 追问
2019-09-06 14:00
meizi老师 解答
2019-09-06 14:01