送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-05-27 14:16

你好同学
借:固定资产21000+8380
贷:预付账款63000
银行存款8750
其它应付款(差额)

ateng 追问

2020-05-27 14:18

后期每个月支付利息的话,是不是借:其他应付,贷银行存款?

何江何老师 解答

2020-05-27 14:21

你好同学是的没错的同学就是这样的

ateng 追问

2020-05-27 14:22

我预付款付给的厂家,但是全额开票过来的是保险公司,这没关系吗

ateng 追问

2020-05-27 14:26

服务费也是计入固定资产总额的?

ateng 追问

2020-05-27 14:27

发票是专用发票,我是不是要增加进项税

何江何老师 解答

2020-05-27 14:28

是的同学有专票有进项税的, 同学

上传图片  
相关问题讨论
你好 你可以先做 借预付账款贷银行存款 收到发票做费用成本
2019-09-06 11:22:46
你好同学 借:固定资产21000%2B8380 贷:预付账款63000 银行存款8750 其它应付款(差额)
2020-05-27 14:16:53
 借“应付账款-xx公司 贷:其他应付款-老板
2024-05-08 11:31:16
你好,是的
2017-05-15 21:55:40
借:预付账款贷:银行存款;借:无形资产--土地使用权,贷:预付账款
2018-07-31 16:16:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...