送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-09 09:46

你好   预支的时候写借款单 借其他应收款-某司机 贷银行存款  然后你们按月做工资表 按月计提 发放的时候冲其他应收款就行

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您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
2018-04-02 17:43:02
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
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