送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-10 18:30

你好 借银行存款贷其他应付款  支付给社保局借其他应付款贷银行存款

刘红梅1996 追问

2019-09-10 18:33

代交社保有风险吗?

meizi老师 解答

2019-09-10 18:34

你好 肯定有风险的 这个本来挂靠社保是不允许的

刘红梅1996 追问

2019-09-10 18:40

说的是财税上的风险?主要是什么?

meizi老师 解答

2019-09-10 18:47

你好  正常是员工才缴纳社保的 那么你们这个人的工资要报个税 对应的报了个税  会增加残保金和工会经费这些的税费 而你们没有报  那就税局会要求你们补缴纳税+滞纳金

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相关问题讨论
你好 借银行存款贷其他应付款 支付给社保局借其他应付款贷银行存款
2019-09-10 18:30:56
你好 借;应付职工薪酬——社保(单位部分) 其他应收款(个人部分) 贷;银行存款 1000
2019-11-15 09:46:27
您好 跟正常缴纳一样的写分录 只是推迟了一个月份入账
2019-10-23 19:11:55
你好,借 银行存款 贷 营业外收入
2020-06-05 09:16:03
你好,借;营业外支出 贷;银行存款
2019-04-11 15:54:01
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  • 老师第二道题为什么不选E选项

    您好,您引用是解析,没有相关题目和E选项,麻烦重新上传下完整题目。

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    录入前准备 收集整理上一会计年度末所有与应收、应付相关的账户余额信息、往来对账单、发票等,核对确认数据准确,确保无遗漏交易未记录。 基础设置 设置明细科目:进入用友 T3 的 “基础设置”,在 “财务” - “会计科目” 中,对应收账款、应付账款添加二级或多级明细科目,用于区分不同客户和供应商;也可通过辅助核算功能,在 “基础设置” - “往来单位” 中,分别完善客户档案和供应商档案 。后续做凭证时选择对应客户或供应商,就能实现明细核算。 启用辅助核算:若使用辅助核算管理应收应付,在科目设置中,对应收账款、应付账款勾选 “客户往来” 和 “供应商往来” 辅助核算。 期初余额录入 进入用友 T3 系统,点击 “总账” 模块下的 “设置” - “期初余额”,进入期初余额录入界面。 有明细科目的情况:如果应收账款、应付账款设置了明细科目,直接在相应明细科目下录入期初余额。 使用辅助核算的情况:对于设置了客户往来辅助核算的应收账款、供应商往来辅助核算的应付账款,其科目显示为绿色,双击该科目对应的 “期初余额” 栏,弹出辅助核算期初明细录入窗口,点击 “增加”,按明细逐条录入每个客户的应收款、每个供应商的应付款,包括金额、业务发生日期等信息,录入完成退出,系统自动汇总 。 试算平衡 完成应收、应付及其他科目期初余额录入后,点击 “期初余额” 界面的 “试算” 按钮,检查借贷方是否平衡。若不平衡,需核对并修正录入数据,直至试算平衡 ,以保证后续账务处理的准确性。

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