我去年有一笔计提社保的分录 上个月发现做错了 我上个月做了调整 调整为 红冲一笔去年的分录 然后重新做了 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 现在我感觉有点不对 想让老师帮我看看 这样对吗
丹丹
于2016-03-03 15:04 发布 1480次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51

你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16
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