老师,请问我们收到税务局通知,2014年多缴纳所得税,本月缴纳所得税抵扣2014年多缴纳税费。这个账怎么处理?
那片天空那片海
于2019-09-17 09:40 发布 681次浏览
- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
2019-09-17 09:52
你好,你直接按差额做账就可以了,就是说你所得税为10-以前的2=8,那么你做账就做借:所得税8,贷:银行存款8
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你好,你直接按差额做账就可以了,就是说你所得税为10-以前的2=8,那么你做账就做借:所得税8,贷:银行存款8
2019-09-17 09:52:13
补交的所得税应该通过以前年度损益入账,滞纳金入营业外支出---滞纳金
2014-09-12 11:32:20
看看这里
http://www.51chati.com/gundong/chatir1x51028n424370196-m.html
2016-10-12 13:13:42
借;应交税费 贷;所得税费用
在报表以前年度多交所得税在本年抵扣填写
2016-10-12 15:21:21
你好!你预缴的时候如何做的分录。
2018-10-25 09:45:30
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