比如说我们往来账款,我付钱给对方,对方还没有给我们开发票,那么我们支付的这笔往来怎么做账,收到发票的时候又是如何做账,分录都分别是什么?
守望
于2019-09-19 09:11 发布 786次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-09-19 09:15
以采购业务为例
支付款项时,做
借:预付账款
贷:银行存款等
收到货物,先做暂估入库分录
借:库存商品
贷:应付账款--暂估应付款
实际取得发票后,先红冲暂估分录
然后再做
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
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以采购业务为例
支付款项时,做
借:预付账款
贷:银行存款等
收到货物,先做暂估入库分录
借:库存商品
贷:应付账款--暂估应付款
实际取得发票后,先红冲暂估分录
然后再做
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
2019-09-19 09:15:34
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,借;库存商品或原材料 , 贷;应付账款-暂估
2019-09-09 19:33:39
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收款的时候
借:库存现金
贷:预收账款
销售开票
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销售税额
2018-11-19 09:49:21
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借库存商品贷,预付账款。
2020-05-12 15:17:45
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借;预付账款 贷;银行存款等科目
借;待摊费用 贷;预付账款
2017-11-10 10:25:30
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