这个月的办公室租赁费还没有发票,入账时可以入暂支款:其他应收款-暂支款-XX员工,贷:银行存款,等收到发票了再 借:管理费用-办公费 应交税费-进项税 贷:其他应收款-暂支款-XX员工 吗?
SFC—SFC
于2019-09-19 11:45 发布 713次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好同学,分录贷方科目应该是应付职工薪酬社保,不是应交税费社保。
2020-01-12 18:50:30
错了的红冲了,然后按照正确的来做
2020-01-10 13:39:35
入账时可以入暂支款:其他应收款-暂支款-XX员工,贷:银行存款,等收到发票了再 借:管理费用-办公费 应交税费-进项税 贷:其他应收款-暂支款-XX员工 吗?
可以
2019-09-19 11:47:57
你做相反的分录,把之前的冲销掉就可以了。
2020-01-10 12:34:04
您好,银行存款应该做错了吧,直接调整做错的分录就可以了
借 应交税费 733.08 贷 管理费用733.08
借 银行存款 733.08贷 应交税费733.08
2020-01-12 22:14:38
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